岗位职责:
1、主持审计部门工作。
2、负责组织拟定年度审计计划并实施。
3、开展包括财务相关审计、工程审计、经济责任审计、管理审计等内部审计活动,包括制定审计方案、实施审计、撰写审计报告等。
4、负责组织对审计中发现的问题提出整改意见。
5、建立风险及内控体系,完善并落实风险辨识、评估以及风险管理策略制定等风险管理职能。
6、组织实施企业内部控制自我评估工作,加强对重大风险领域及关键业务的控制、评价、监督,提出风险管理改进建议,并对整改工作进行监督。
任职要求:
1、跨行业集团公司同岗位或类似岗位8年以上工作经验。
2、工民建、财务管理、审计相关专业本科及以上学历。
3、熟练掌握相关法律知识及审计知识,熟悉国家相关法律法规、有成本和风险控制意识;熟悉企业管理、财务、审计等业务的相关流程。